ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001
PREFEITURA MUN. DE SÃO SIMÃO


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MARCO A ABRIL DE 2013

LRF. Art. 52, inciso 1, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo II R$
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A LIQUIDAR (a-e)
NO BIMESTRE (b) ATÉ O BIMESTRE (c) NO BIMESTRE (d) ATÉ O BIMESTRE (e) % (e/total e ) % (e/a)
LEGISLATIVA








   AÇÃO LEGISLATIVA 3.259.284,00 3.259.284,00 3.259.284,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA








   REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 890.546,81 708.760,70 98.731,85 366.343,76 95.511,85 164.123,76 0,58 23,16 544.636,94
ADMINISTRAÇÃO








   PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.379.115,99 1.453.142,92 27.447,06 611.109,98 110.896,51 269.120,57 0,68 18,52 1.184.022,35
   ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.331.811,51 5.457.158,97 2.282.365,72 3.372.284,45 838.512,80 1.603.930,63 5,13 29,39 3.853.228,34
   ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 40.014,80 40.014,80 1.210,00 1.210,00 3,02 38.804,80
   CONTROLE INTERNO 445.141,66 458.183,86 66.122,55 246.858,29 67.347,55 110.083,29 0,41 24,03 348.100,57
   NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 556.712,30 306.713,92 39.781,76 72.521,85 39.781,76 72.521,85 0,24 23,64 234.192,07
   TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 106.706,12 56.706,12 1.003,50 1.003,50 1.003,50 1.003,50 0,01 1,77 55.702,62
   COMUNJICAÇÃO SOCIAL 142.025,85 142.025,85 51.000,00 51.000,00 48.450,00 48.450,00 0,30 34,11 93.575,85
   POLICIAMENTO 7.202,66 7.202,66 330,00 330,00 4,58 6.872,66
   PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 142.114,98 143.769,32 45.082,44 64.991,96 11.642,44 31.551,96 0,07 21,95 112.217,36
SEGURANÇA PÚBLICA








   POLICIAMENTO 1.286.111,46 1.081.135,39 621.342,72 688.690,72 24.140,38 44.460,34 0,15 4,11 1.036.675,05
ASSISTÊNCIA SOCIAL








   ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 92.945,35 130.110,17 34.288,65 74.888,28 26.188,65 64.988,28 0,16 49,95 65.121,89
   ASSISTÊNCIA AO IDOSO 424.156,84 411.063,16 37.400,00 150.631,25 58.401,00 65.429,25 0,36 15,92 345.633,91
   ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 284.240,91 284.240,91 13.531,66 2.144,75 3.026,41 0,01 1,06 281.214,50
   ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 6.075.477,20 6.052.085,53 897.277,97 1.474.872,10 401.298,61 644.105,27 2,46 10,64 5.407.980,26
PREVIDÊNCIA SOCIAL








   PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 1.013.708,18 1.071.587,71 132.440,11 248.367,53 132.440,11 248.367,53 0,81 23,18 823.220,18
SAÚDE








   ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.810.325,00 10.078.124,14 6.438.973,82 9.384.230,68 1.594.999,66 2.696.660,49 9,77 26,76 7.381.463,65




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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MARCO A ABRIL DE 2013

LRF. Art. 52, inciso 1, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo II R$
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A LIQUIDAR (a-e)
NO BIMESTRE (b) ATÉ O BIMESTRE (c) NO BIMESTRE (d) ATÉ O BIMESTRE (e) % (e/total e ) % (e/a)
   ATENÇÃO BÁSICA 4.640.745,33 4.586.857,23 821.177,34 1.456.809,59 557.452,68 747.796,35 3,41 16,30 3.839.060,88
   ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.623.530,05 4.033.959,65 237.231,81 550.843,05 347.021,58 545.058,67 2,13 13,51 3.488.900,98
   VIGILÂNCIA SANITÁRIA 251.230,19 251.230,19 20.548,96 50.380,03 20.548,96 50.380,03 0,13 20,05 200.850,16
   VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2.512.740,47 2.037.662,52 409.301,91 521.577,22 90.170,54 118.946,16 0,55 5,84 1.918.716,36
EDUCAÇÃO








   ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 525.630,81 259.808,61 18.820,60 119.302,45 61.332,17 67.698,87 0,38 26,06 192.109,74
   ENSINO FUNDAMENTAL 14.188.948,00 13.543.523,01 1.862.722,07 5.016.202,46 2.150.924,05 3.673.873,25 13,17 27,13 9.869.649,76
   ENSINO MÉDIO 54.676,17 54.676,17 1.000,00 4.558,00 1.000,00 1.893,00 0,01 3,46 52.783,17
   ENSINO SUPERIOR 935.812,71 563.320,63 84.104,28 84.104,28 4.750,00 4.750,00 0,03 0,84 558.570,63
   EDUCAÇÃO INFANTIL 915.203,20 1.234.741,28 93.967,02 510.825,30 139.623,68 237.659,47 0,85 19,25 997.081,81
CULTURA








   PATRIMÔNIO HIST,ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGI 206.903,19 206.903,19 206.903,19
   DIFUSÃO CULTURAL 448.472,97 448.472,97 104.707,77 152.055,59 66.854,23 114.202,05 0,41 25,46 334.270,92
URBANISMO








   INFRA-ESTRUTURA URBANA 6.610.128,44 4.214.117,41 391.079,79 446.533,47 101.746,65 140.083,75 0,62 3,32 4.074.033,66
   SERVIÇOS URBANOS 4.659.628,42 4.980.199,40 1.088.024,89 2.655.110,93 1.141.015,84 1.811.649,30 6,99 36,38 3.168.550,10
SEANEAMENTO








   SANEAMENTO BÁSICO URBANO 3.047.267,62 3.099.704,09 310.408,76 562.099,36 247.675,88 400.909,86 1,52 12,93 2.698.794,23
GESTÃO AMBIENTAL








   PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 364.454,78 425.772,26 85.942,60 85.972,60 3.337,96 3.367,96 0,02 0,79 422.404,30
INDÚSTRIA








   PROMOÇÃO INDUSTRIAL 385.451,62 385.451,62 385.451,62
COMÉRCIO E SERVIÇOS








   PROMOÇÃO COMERCIAL 167.165,55 167.165,55 167.165,55
   TURISMO 2.086.980,58 3.392.728,87 1.066.599,47 2.127.507,32 846.545,55 1.730.845,92 5,18 51,02 1.661.882,95
COMUNICAÇÕES











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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MARCO A ABRIL DE 2013

LRF. Art. 52, inciso 1, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo II R$
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A LIQUIDAR (a-e)
NO BIMESTRE (b) ATÉ O BIMESTRE (c) NO BIMESTRE (d) ATÉ O BIMESTRE (e) % (e/total e ) % (e/a)
   TELECOMUNICAÇÕES 33.433,10 33.433,10 33.433,10
TRANSPORTE








   TRANSPORTE AÉREO 106.706,13 106.706,13 106.706,13
   TRANSPORTE RODOVIÁRIO 3.087.428,73 2.987.428,73 445.938,26 831.113,33 318.427,23 544.747,43 1,95 18,23 2.442.681,30
DESPORTO E LAZER








   DESPORTO COMUNITÁRIO 804.937,66 756.285,56 35.236,40 56.291,41 35.116,40 56.171,41 0,22 7,43 700.114,15
ENCARGOS ESPECIAIS








   SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA 960.621,88 86.173,57 21.751,74 10.875,87 12,62 75.297,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA








   RESERVA DE CONTINGENCIA 699.734,74 699.734,74 699.734,74
TOTAL GERAL 76.605.473,96 79.697.366,61 17.850.070,08 32.075.904,14 9.586.302,97 16.330.272,48 100,00 20,49 63.367.094,13
FONTE:
Representa uma dotação global sem destinação especifica a determinado órgão, unididade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada nete demostrativo por contar no orçamento.
Publicado em: www.megasoftgyn.com.br



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MARCIO BARBOSA VASCONCELOS RENATO NUNES LAGE VALDIR LEMES DA FRANÇA
CPF: 957.079.801-72 CPF: 011.965.681-70 CPF: 454.598.941-15
PREFEITO CONTROLE INTERNO CONTADOR